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崇左市建设工程造价管理站2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

建管家 建工头条 来源 2024-03-13 12:17:48

目录

第一部分:崇左市建设工程造价管理站单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:崇左市建设工程造价管理站2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:崇左市建设工程造价管理站2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分:名词解释

第一部分:崇左市建设工程造价管理站概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区和崇左市有关建设工程造价管理的相关法律、法规和规章。依法监督管理全市建设工程造价(二)负责本辖区内建设工程计价依据的解释,加强建设工程造价监督管理,查处违法违规的造价咨询企业及从业人员,维护建筑市场公平秩序(三)负责定期发布本辖区(含县、市、区)内建设工程人工、材料、设备、施工机械台班的市场价格和建设工程造价指数指标(四)承担本辖区内建设工程造价纠纷调解(五)负责建设工程招标控制价、工程竣工结算备案(六)完成上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

崇左市建设工程造价管理站是正科级财政全额拨的参照公务员管理的事业单位,为市住房和城乡建设局二层机构。人员情况:根据部门机构编制人员编制人数4人,为列入参照公务员法管理的党务和行政管理人员。

第二部分:崇左市建设工程造价管理站2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入82.58万元,总支出82.58万元。总收入较2023年度预算数98.48万元,减少15.90万元,下降16.15%,主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数,2024年度预算无上年度结转结余数。总支出较2023年度预算数98.48万元,减少15.90万元,下降16.15%,主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数,2024年度预算无上年度结转结余数。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入82.58万元,较2023年度预算数98.48万元,减少15.90万元,下降16.15%,主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数,2024年度预算无上年度结转结余数。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出82.58万元,较2023年度预算数98.48万元,减少15.90万元,下降16.15%,主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数,2024年度预算无上年度结转结余数。主要包括:2023年度预算数包含上年结转结余数,2024年度预算无上年度结转结余数。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)城乡社区支出67.49万元,占支出总预算81.73%,比上年减少13.38万元,减少16.55%,主要原因是:上年结转结余数减少。

(2)社会保障和就业支出9.22万元,占支出总预算11.16%,比上年增长1.07万元,增长13.13%,主要原因是:核算基数增长导致社会保障和就业支出增加。。

(3)卫生健康支出2.41万元,占支出总预算2.92%,比上年减少1.24万元,减少33.97%,主要原因是:由于2023年预算有2022年结转结余的医疗保险经费。

(4)住房保障支出3.47万元,占支出总预算4.20%,比上年减少2.34万元,减少40.28%,主要原因是:因去年有部分是上年度的绩效公积金的累计补发,2023年度有2022年度的结转结余经费,因此今年较去年会减少一些。。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出预算。

      基本支出预算53.18万元,占支出预算64.40%,比上年减少15.82万元,减少22.93%。其中:

      (1)工资福利支出44.55万元,占基本支出总预算83.77%,比上年减少11.48万元,减少20.49%,主要原因是:2023年支出包含2023年部分及2022年未支付成功部分,2024年仅为2024年当年部分。

      (2)商品和服务支出8.63万元,占基本支出总预算16.23%,比上年减少4.34万元,减少33.46%,主要原因是:认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出。。

        项目支出预算。

          项目支出预算29.40万元,占支出预算35.60%,比上年减少0.08万元,减少0.27%。其中:

          (1)商品和服务支出29.40万元,占项目支出总预算100.00%,比上年减少0.08万元,减少0.27%,主要原因是:按要求压减。

          四、财政拨款收支总体情况说明

          2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入82.58万元,总支出82.58万元。财政拨款总收入较2023年度预算数98.48万元,减少15.90万元,下降16.15%,主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数,2024年度预算无上年度结转结余数。财政拨款总支出较2023年度预算数98.48万元,减少15.90万元,下降16.15%,主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数,2024年度预算无上年度结转结余数。

          五、一般公共预算支出情况说明

          2024年一般公共预算支出共82.58万元,较2023年度预算数98.48万元,减少15.90万元,下降16.15%,主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数,2024年度预算无上年度结转结余数。具体情况为:

          住房保障支出(类)支出3.47万元,占支出总预算的4.20%,较2023年度预算数5.81万元,减少2.34万元,减少40.28%,主要原因是:2023年度预算数包含上年结转结余数,2024年度预算无上年度结转结余数。

          卫生健康支出(类)支出2.41万元,占支出总预算的2.92%,较2023年度预算数3.65万元,减少1.24万元,减少33.97%,主要原因是:2023年预算有2022年结转结余的医疗保险经费。

          城乡社区支出(类)支出67.49万元,占支出总预算的81.73%,较2023年度预算数80.87万元,减少13.38万元,减少16.55%,主要原因是:上年结转结余数减少。

          社会保障和就业支出(类)支出9.22万元,占支出总预算的11.16%,较2023年度预算数8.15万元,增长1.07万元,增长13.13%,主要原因是:核算基数增长导致社会保障和就业支出增加。

          六、一般公共预算基本支出情况说明

          2024年一般公共预算基本支出共53.18万元,较2023年度预算数69.00万元,减少15.82万元,下降22.93%,主要原因是2023年度预算数包含上年结转结余数,2024年度预算无上年度结转结余数具体情况为:

          工资福利预算44.55万元,占基本支出预算的83.77%,较2023年度预算数56.03万元,减少11.48万元,减少20.49%,主要原因是:2023年支出包含2023年部分及2022年未支付成功部分,2024年仅为2024年当年部分

          商品和服务支出预算8.63万元,占基本支出预算的16.23%,较2023年度预算数12.97万元,减少4.34万元,减少33.46%,主要原因是:认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出

          七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

          (一)2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.00万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元)。

          (二)2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,具体如下:

          1.因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无因公出国(境)情况。

          2.公务接待费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无公务接待情况。

          3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,其中:

          公务用车购置费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无购买公务用车。

          公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无公务用车。

          八、政府性基金预算支出情况说明

          我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无2024年政府性基金预算支出。

          九、国有资本经营预算支出情况说明

          我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2024年无国有资产经营预算支出。

          十、其他重要事项情况说明

          (一)机关运行经费安排情况说明

          2024年本部门机关运行经费预算8.63万元,较2023年度预算数12.97万元,减少4.34万元,下降33.46%,主要原因是:认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出,减少了部分差旅费和办公费的开支以及业务委托费的开支。

          (二)政府采购预算安排情况说明

          我部门2024年政府采购预算总金额1.5万元。其中:货物类采购1.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于:0

          (三)国有资产占用情况说明

          截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

          (四)预算绩效目标情况说明

          1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金29.4万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

          2.重点项目预算绩效目标说明。

          项目名称:《崇左市建设工程造价信息》发布工作专项经费,预算资金29.4万元,2024年度绩效目标为1.公开发布《崇左市建设工程造价信息》共12期,每月一期;2.发布2次崇左市建设工程造价指标。。设2条数量指标:数量指标1:《崇左市建设工程造价信息》(一年共发布12期(每月一期))数量指标2:崇左市建设工程造价指标(一年发布2次(上半年和下半年));设2个质量指标:质量指标1《崇左市建设工程造价信息》采集准确性(确保在全市范围采集的建筑、安装、装饰、市政、园林绿化等建设工程主要材料市场参考价格信息的准确性。)

          质量指标2:崇左市建设工程造价指标测算的准确性(确保崇左市建设工程造价指标测算的准确性);设1条时效指标:年内完成工作(年内完成工作并支付);设1条成本指标:《崇左市建设工程造价信息》工作经费(294000万元);设1条社会效益指标:免费向社会发布,提高群众获得感。(施工企业能了解到具体的信息),设1条满意度指标:使用企业满意度≥90%

           

          原文地址:http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/gzdt/t18058420.shtml

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