一、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门:合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室)金额单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 25.93 | 25.93 | 0 | 25.93 | 25.93 | 0 |
其中:公务用车购置费 | 23.6 | 23.6 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 |
公务用车运行维护费 | 2.33 | 2.33 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0 |
总计 | 26.23 | 26.23 | 0 | 26.23 | 26.23 | 0 |
二、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为26.23万元,支出决算为26.23万元,完成预算的100%;较上年减少880.21万元,下降97.11%。决算数与预算数持平的主要原因是严格贯彻落实压减一般性支出要求。决算数较上年减少的主要原因是购置特种专业技术用车较上年减少。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.3万元,占1.14%;公务用车购置及运行维护费支出决算25.93万元,占98.86%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无因公出国(境)任务安排。主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2024年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成预算的100%;较上年减少0.1万元,下降25%。决算数与预算数持平的主要原因是严格贯彻落实压减一般性支出要求。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约原则,严控经费支出。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2024年,国内公务接待共3批,18人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为25.93万元,支出决算为25.93万元,完成预算的100%;较上年减少880.1万元,下降97.14%。决算数与预算数持平的主要原因是严格贯彻落实压减一般性支出要求。决算数较上年减少的主要原因是购置特种专业技术用车较上年减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为23.6万元,支出决算为23.6万元,完成预算的100%;较上年减少880.1万元,下降97.39%。决算数与预算数持平的主要原因是严格贯彻落实压减一般性支出要求。决算数较上年减少的主要原因是购置特种专业技术用车较上年减少。主要用于购置特种专业技术车辆。2024年,购置车辆2辆。
公务用车运行维护费预算为2.33万元,支出决算为2.33万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是严格贯彻落实压减一般性支出要求。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障公务用车的日常运行维护。截至2024年12月31日,合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室)一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为132辆。
原文地址:https://cxjsj.hefei.gov.cn/zwgk/tzgg/18883203.html